Errores GSTR1 JSON y resoluciones | Portal GST

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En los últimos años, ClearTax ha procesado miles de facturas y ha ayudado a miles de empresas a presentar con éxito su GSTR-1. También nos enteramos de que podría producirse un error JSON al cargar las facturas en el portal GSTN. Para facilitar la presentación a la comunidad de empresas y CAs, hemos creado un documento práctico con los errores JSON conocidos que enfrentan los usuarios, lo que significa cada error y sus soluciones. Este artículo también le ayudará a la hora de presentar futuras declaraciones.

¿Se encuentra con errores JSON al cargar las facturas en el portal del gobierno al presentar GSTR-1??

Al cargar su declaración a través de ClearTax, le proporcionamos una opción para validar sus facturas; a través de esta validación, cualquier factura que tenga algún error se resumirá y se le presentará en un informe descargable.

Entendamos cada paso en detalle

  • Haga clic en «Validar datos antes de cargar»
  • Se descargará un informe en su ordenador
  • Al abrir este informe, observará que contiene una lista de todas las facturas que presentan algún error junto con los detalles exactos del mismo
  • Las facturas se separan según su naturaleza de suministro
  • Se explican todos los errores, junto con las medidas apropiadas que deben tomarse para rectificar el error y la factura asociada
  • Debe rectificar el error y volver a hacer clic en ‘Validar datos antes de cargar’. Una vez que el informe no tenga errores, puede proceder a cargar sus datos

Si se encuentra con errores JSON al cargar directamente en el portal GST, lea a continuación una explicación completa de cada error y la solución a cada uno de ellos.

Lea a continuación la explicación completa de cada error y la solución a cada uno de ellos.

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Número de error Descripción del error Explicación de los errores & Soluciones
RET191106 Error en la validación de la estructura Json
  • Su GSTIN mencionado en CT GST es incorrecto
    • Modificar el GSTIN mencionado en CT GST
  • Su GSTIN mencionado en CT GST es correcto
    • Contacte con gst-json-errors@cleartax.en
  • RET191113 El GSTIN no es válido. Por favor, proporcione un GSTIN válido
  • Esto se debe a que ha mencionado un GSTIN no válido para su cliente. Descargue el informe JSON y ábralo en un documento de Word. Busque el número de error ‘RET191113’. Verá las facturas en las que se ha producido el problema. Observe los números de factura (‘inum’). Corrija estas facturas con el GSTIN correcto del cliente y luego vuelva a cargarlas en el portal GSTN
  • RET191114 La fecha es inválida. La fecha de la factura no puede ser anterior a la fecha de registro. La fecha mencionada en la factura es anterior a la fecha en que su cliente obtuvo su registro GSTIN. Mueva las facturas a la sección B2C(S), i.e. eliminar el GSTIN del cliente mencionado en estas facturas. Volver a calcular el resumen B2C(S). Vuelva a cargarla en el portal del gobierno. Por favor, tenga en cuenta que su cliente no podrá obtener crédito fiscal en estos casos ya que no estaba registrado para esas fechas de facturación.
    RET191115 El número de factura no existe. Por favor, introduzca un número de factura válido. Compruebe el formato del número de factura. Puede tener un máximo de 16 caracteres alfanuméricos y sólo puede contener ‘-‘ o ‘/’ como caracteres especiales. No se permiten otros tipos de caracteres especiales.
    RET191117 La tasa no puede ser repetible. Agregue amablemente
  • Este problema se ha solucionado. Si sigue viendo este mensaje de error, póngase en contacto con Dev-on-call
  • RET191124 La factura original no es válida. La factura original no puede ser rastreada. Por favor, introduzca el número de factura y la fecha correctos. Compruebe si el número de factura mencionado en el CDN (‘inum’) ya está cargado. Si no está cargado, cargue primero la factura y luego el CDN
    RET191133 La factura ya existe con un CTIN diferente o con el mismo CTIN. Por favor, elimine la factura existente y vuelva a cargarla de nuevo Esto ocurre debido a la duplicación de facturas. Compruebe si la misma factura ya está cargada en el portal del gobierno. Si ya está cargado,

  • Compruebe si no hay cambios en los datos de la factura entre la que ya está cargada y la que está tratando de cargar ahora
    • Si este es el caso, puede ignorar este error
    • Si no es el caso, elimine la factura antigua en el portal del gobierno. Cargar la nueva factura
  • RET191148 No hay datos de la sección o de la facturación bruta disponibles para procesar la solicitud
  • ¿Está intentando presentar una declaración NIL??
    • Si es así, lea nuestra guía sobre la devolución NIL
  • Si no está intentando presentar una declaración NIL, no está cargando ninguna factura
    • Rellene las facturas antes de intentar cargarlas
  • RET191150 IGST es obligatorio para el suministro interestatal y CGST & El SGST no debe estar presente.
  • ¿Se refiere a un suministro «interestatal»?
    • Eliminar las tasas SGST y CGST. Añadir el tipo del IGST
    • Compruebe si el código de estado de su cliente se menciona correctamente en el lugar de suministro.
  • ¿Se trata de un suministro «intraestatal»?
    • Eliminar los tipos del IGST. Añada las tasas SGST y CGST
    • Compruebe si el código de estado de su cliente se menciona correctamente en el lugar de suministro.
  • RET191166 Fallo de descifrado/decodificación
  • Contacte con gst-json-errors@cleartax.en
  • RET191175 El tipo introducido no es válido según la lista de tipos
  • La factura contiene tipos impositivos distintos del CGST.
    • Los tipos deben ser uno de los siguientes 0,0.25,5,12,18,28 en caso de IGST
    • Los tipos deben ser uno de los siguientes 0,0.125,2.5,6,9,14 en caso de CGST y SGST
  • La factura contiene tipos impositivos decimales
    • Los tipos deben ser uno de los siguientes 0,0.25,5,12,18,28 en caso de IGST
    • Los tipos deben ser uno de los siguientes 0,0.125,2.5,6,9,14 en caso de CGST y SGST
  • RET191179 El lugar de suministro y el código de estado del proveedor deben ser diferentes para el suministro entre estados
  • ¿Se trata de un suministro «interestatal»?
    • Compruebe si el código de estado de su cliente se menciona correctamente en el lugar de suministro.
    • Compruebe si su código de Estado es correcto
  • ¿Se trata de un suministro «intraestatal»?
    • Compruebe si el código de estado de su cliente se menciona correctamente en el lugar de suministro.
    • Compruebe si su código de Estado es correcto
  • RET191205 Los importes de los impuestos no coinciden con la base imponible y el tipo impositivo declarado (porcentaje del tipo impositivo). Por favor, edite el importe del impuesto o la base imponible Este error aparece en dos casos:
    1. Para los datos ya cargados pero no presentados antes del 22 de febrero de 2018,
    2. Para las cargas realizadas después del 22 de febrero de 2018

    Solución: La cifra resultante del importe del impuesto de cada partida contra las facturas de venta o cualquier otro documento de este tipo, debe ser igual al valor imponible * tipo impositivo redondeado a 2 dígitos.

    Ejemplo: Si la base imponible = Rs. 100.53 y el tipo impositivo = 28%, entonces el importe del impuesto debe ser de Rs. 28.15. Valores como 28, 28.1, 28.148, 28.1484, 28.1, 28.20, 29 dará lugar a un error de GSTN.

    Después de hacer la corrección necesaria en los datos de Excel, cargue de nuevo.

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