Cómo presentar el GSTR 8 en el software Clear GST fácilmente

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GSTR-8 es una declaración que los operadores de comercio electrónico deben presentar antes del día 10 del mes siguiente. Los operadores de comercio electrónico que recaudan y depositan el Impuesto Recaudado en Origen (TCS) bajo el GST con las autoridades fiscales están obligados a informar de los detalles en el GSTR-8. El formulario contiene las ventas efectuadas a través de dicha plataforma operativa de comercio electrónico, y el TCS recogido en dichos suministros.

Problemas a los que se enfrentan los operadores de comercio electrónico al presentar el GSTR-8

Los operadores de comercio electrónico se enfrentan a varios retos a la hora de cotejar y comunicar los datos a la Red GST (GSTN).

  • Uno de ellos es el manejo de un gran volumen de datos de ventas de los minoristas electrónicos que está sujeto a errores y omisiones si hay una alta intervención manual.
  • Por lo general, operan desde todos los estados y, por lo tanto, tienen múltiples GSTIN para los que se debe presentar el GSTR-8. Es extenuante y consume mucho tiempo si se toma la ruta manual.
  • No hay opción de revisar el GSTR-8 una vez presentado, como cualquier otra declaración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia.

Proceso paso a paso para presentar el GSTR-8 en Clear GST

Paso 1: Entrar en el sistema Clear GST.

Paso 2: Agregue su negocio como una configuración única.

Debe añadir el GSTIN en la pestaña «Añadir empresa/cliente».

Paso 3: Haga clic en el botón «Preparar & Mosaico ‘File GSTR-8’ en el panel de control o en la página de inicio.

Paso 4: Seleccione el negocio para el que se debe presentar el GSTR-8.

Seleccione el GSTIN para el que desea preparar y presentar el GSTR-8. Tenga en cuenta que sólo aquellos GSTINs que están sujetos a TCS se muestran en la lista.

Paso 5: Seleccione el periodo de declaración y proceda.

Paso 6: Importar los datos de ventas de comercio electrónico pertinentes.

Haga clic en importar datos, descargue la plantilla ClearTax, añada los datos en la plantilla y vuelva a introducirlos en el software Clear GST.

Seleccione el GSTIN particular o el negocio que desea ingerir los datos desde el menú desplegable en la opción ‘Seleccionar el GSTIN’. A continuación, seleccione el período de declaración como se indica en la siguiente captura de pantalla. A continuación, haga clic en «Cargar archivo» para continuar.

Usted puede ingerir datos de múltiples GSTINs también. Seleccione la opción «Archivo tiene múltiples GSTINs» desde el menú desplegable en «Seleccionar GSTIN» en lugar de un GSTIN.

Paso 7: Rectificar los errores resaltados, si los hay, y continuar.

Si el archivo ingestado tiene algunos errores, entonces descargue el archivo y haga correcciones. Puede realizar rectificaciones tanto en el archivo original como en el informe de errores descargado. A continuación, introduzca los datos en el software Clear GST.

Después de revisar los datos, puede hacer clic en «Continuar con la carga.

Paso 8: Envíe los datos al portal GST y valide los errores, si los hay.

En la página mostrada, debe hacer clic en el botón ‘Cargar con OTP’ para transferir los datos del GSTR-8 al portal del gobierno utilizando el método OTP. En caso de errores en el portal del gobierno, descargar el archivo de error en formato JSON. Puede utilizar la plantilla ClearTax para hacer correcciones y volver a introducir los datos siguiendo las instrucciones del paso anterior.

Paso 9: Compruebe su responsabilidad, cree y pague el challan y presente el GSTR-8.

Compruebe si hay alguna tasa de retraso mientras el sistema calcula la responsabilidad. Después de eso, crear un cheque para la responsabilidad de TCS y la tasa de retraso, en su caso. Realizar el pago utilizando los modos comúnmente permitidos en el portal GST. Una vez que haga clic en el botón «Ir al portal GSTN», el usuario será redirigido al portal del gobierno para completar la presentación de GSTR-8. Envíe y presente su GSTR-8 utilizando DSC o EVC, según corresponda.

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